2016年度密山市工业和信息化局部门决算公开情况说明

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  • 撰写时间:2017-09-11
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第一部分 部门职责

根据《密山市人民政府机构改革》方案,设立密山市工业和信息化局。主要职责:

(一)参与全市国民经济发展战略目标的研究、拟订并组织实施工业、科技和信息化的发展规划;提出工业、科技和信息化产业发展目标,搞好总量平衡与衔接,组织编制并实施工业、科技和信息化结构调整规划和经济运行调控纲要。提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进科技、信息化和工业化融合。

(二)负责工业行业的宏观管理与综合指导;拟订行业发展战略,组织贯彻国家、省、市有关工业发展的产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织拟订工业、科技和信息化政府规划草案; 协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

(三)监测、分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理和产业安全有关工作;负责工业运行生产保障要素的综合协调和应急调节,负责电力生产运行管理和铁路交通运输的综合协调工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、由国家工业和信息化部和省工业和信息化委员会负责安排的中央、省财政性建设资金申报意见,参与安排和管理财政专项资金;按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

(五)负责全市工业企业技术进步工作,组织编制实施企业技术进步引进及消化吸收、技术创新、重大技术装备的规划和年度计划;指导和推动企业技术创新体系建设、产学研联合和科技成果转化;组织实施新产品、新技术的推广应用。

(六)贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、信息产业等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,组织实施国家、省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业(不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业)和新兴产业发展。

(七)贯彻落实新材料工业政策、规划和标准,推进我市新材料工业产业结构优化升级。

(八)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调工业环保产业发展,协调工业环境保护,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

(九)推进工业管理创新,提高行业综合素质和竞争力;负责工业企业扭亏增盈工作;会同有关部门负责企业治乱减负工作;指导企业培训和人才引进交流工作;指导相关行业加强安全生产管理。

(十)负责非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全市非公有制企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。

(十一) 统筹管理和推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十二)负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件(以上工作,电信业除外)。

(十三)贯彻落实国家信用体系建设的政策、法规;推进社会诚信体系建设;研究制定全市社会诚信体系规划和信用服务行业发展规划并组织实施;指导和促进信用服务行业发展,管理信用服务机构;负责信用信息平台建设,推进信用信息资源开发共享和信用产品开发推广应用。

(十四) 贯彻执行党和国家以及省、市的各项科学技术发展方针、政策、法律法规;拟订全市科学技术发展规划;推动全市科技创新体系建设,促进全市科技进步。

(十五)负责管理全市的科技经费(包括科技三项费、科技成果推广基金、科技发展基金、银行低息贷款等),并会同有关部门检查使用情况。

(十六)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技情报、技术市场、生产力促进中心等工作;促进科技中介组织的发展,推动全市科技服务体系的建立;负责全市知识产权保护工作。

(十七) 负责科技项目计划的制定与实施和科学技术统计工作。指导协调市直各部门和乡镇的科技工作。

(十八)负责全市科普工作。制定全市科学技术普及工作规划;负责表彰奖励优秀科技工作者和协会学员;负责全市科协、学会建立与发展;开展学术交流和科普宣传教育活动。

(十九)组织开展工业、科技的对外合作与交流;拟订和组织实施促进产品销售的政策、措施;指导企业开拓市场;联系工业行业协会等社会中介组织。

(二十)负责市科技咨询委工作。组织全市重大新上项目的技术引进,技术改造项目的论证,并对实施效果进行评价。

(二十一)负责无线电频率的管理,合理进行资源配置,利用无线电频率。

(二十二)承办市委、市政府交办的其他事项

第二部分 机构设置

依据上述职责,密山市工业和信息化局内设八个办公室:办公室?、经济运行办公室、项目与技术改造办公室、非公有制经济办公室、科技管理办公室、信息化管理与诚信建设办公室、县域经济办公室、散装水泥办公室

密山市工业和信息化局机关行政编制20名,工勤人员编制3人。科级领导职数:局长兼党委书记1职、副局长2职、副书记兼纪检书记1职、股长7人。实有在岗人数19人,离休人数5人,退休人数83人。人员总数107人。

第三部分 纳入部门决算汇总范围所属单位构成

密山市工业和信息化局行政机关。

第四部分 部门决算报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第五部分 部门决算说明

1、部门决算执行总体情况说明。

本单位2016年度年初结转和结余297.1万元,全口径收入922.1万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出1,082.3万元,年末结转和结余136.9万元(其中:项目支出结转和结余122.1万元)

本年度收入比2015年度减少2279.48万元,减少的主要原因是支持中小企业助保金贷款专项指标,工业企业淘汰落后产能奖励资金专项指标本年度没有了。本年支出比2015年减少3837.69万元,主要原因是专项支出的减少。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余297.1万元,本年收入921.6万元,本年支出1,081.8万元,年末结转和结余136.9万元。

本年度一般公共预算财政拨款收入比2015年度减少2888.84万元,减少的收入主要是工业企业淘汰落后产能中央财政奖励资金;支持中小企业助保金贷款;支持中小企业补贴;两大平原”国家科技富民强县专项。本年支出比2015年减少3819.08万元,减少的项目有:(支持中小企业助保金贷款1000万元,支持中小企业补贴1625万元,工业企业淘汰落后产能奖励资金799万元,“两大平原”国家科技富民强县专项104万元,支持工业和信息产业10万元,科学技术支出496.8万元);增加的项目有:(一般公共服务支出34.4万元,农林水支出25.3万元,制造业支出19万元,商品服务支出80.4万元,住房公积金2.22万元行政运行54.4万元)。

2、关于“三公”经费支出说明。

本单位2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出3.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2.98万元,公务接待费0.12万元。公务接待10次,人数30人。2016年三公经费总预算数 0.12元,不包括公务用车维护费,(因为2016年公车改革,没有下达公务用车购置及运行费用预算)。比2015年度“三公”经费减少1.91万元。严格执行中央八项规定,减少了因公出国费用,减少了公务用车维护费以及公务招待费。

3、关于机关运行经费支出说明。

本单位2016年度机关运行经费支出91.6万元,比2015年72.76增加18.84万元,增长25%,增长的主要原因是厂办大集体改制工作增加的印刷费13.98万元,委托业务费14.3万元。其它交通费增加8.1万元,其它经费支出减少17.54万元。

4、关于政府采购支出说明。

本单位2016年政府采购45.1万元,其中:货物支出28.4万元,工程支出7.7万元,服务支出9万元。

5、关于国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日,本部门共有车辆3台,其中:一般公务用车2辆,(等待公车改革拍卖)。特种专业技术用车1辆。(特种专业技术用车不在本单位财务帐)。

第六部分 专业名词解释

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

4、其他收入:指上述收入之外取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化,无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

以上部门决算报表见附件:

1.收入支出决算公开表.xls
2.收入决算公开表.xls
3.支出决算公开表.xls
4.财政拨款收入支出决算公开表.xls
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.xls
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xls
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.xls